工作职责:
-深入了解各业务流程、系统功能、管理机制、执行现状,搭建风险矩阵,识别业务流程中各类风险因素,评估风险程度及业务影响
-管理收口业务规则及流程,了解业务实质,识别业务在规则制定上存在的设计缺陷及风险敞口,提出可落地内控建议,从制度层面规范化、标准化,确保各项业务满足内审内控合规要求
-协助项目负责人开展内审内控专项审计,独立承担分配模块的审计工作,输出问题发现,分析问题原因,进一步下探风险本质
-通过跨部门协作以及专业支持,推动风险解决方案(制度、流程、系统等)的落实和持续改进
-掌握基础数据分析、数据查询,通过分析业务数据识别业务异常举动,挖掘问题线索
任职要求:
-5年及以上互联网行业内审、内控、合规、流程管理相关的工作经验,有独立对接业务方开展内控专项或内审专项的经验;熟悉内控内审方法论
-熟悉COSO、SOX、企业内部控制基本规范及相关指引
-具备敏锐的风险洞察力和较强的学习能力;有强烈的责任心和正直的职业操守,原则性强、抗压能力强;对细节敏感,严谨认真
-熟练掌握数据分析工具,通过数据分析挖掘问题线索
