工作职责:
-执行 SOX 上市合规内控审计及其他审计项目,识别重大控制缺陷,并督促相关业务部门按时改进
-针对所负责业务的风险进行评估,确定重大风险领域,并制定对应的工作计划,对风险管控有一定的认知和沉淀
-推动内部控制体系的持续优化,确保符合 SOX 等监管要求
-完成与公司各业务部门以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作
-独立完成上级交办的其他日常事务性工作
任职要求:
-本科及以上学历,审计、财务、经济、统计、信息系统等相关专业优先
-具备 3 年以上事务所、内审、内控或风险管理相关经验者优先
-熟悉企业风险管理与内控体系,能够将 AI 工具与审计方法和业务场景结合,形成可执行的审计方法和有效结论
-具备较强数据分析能力,熟练使用 Excel、SQL、BI 等数据分析工具者优先
-逻辑思维清晰、结果导向、沟通协调能力强,持有 CPA、ACCA、CIA 等证书者优先
